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Perguntas frequentes sobre impostos no Canadá

Perguntas frequentes sobre impostos no Canadá

A Semrush pode recolher o GST (Goods and Services Tax – imposto sobre bens e serviços), HST (Harmonized Sales Tax – imposto sobre vendas único), PST (Provincial Sales Tax – impostos sobre vendas provinciais), QST (Quebec Sales Tax – impostos sobre vendas em Quebec) ou RST (Retail Sales Tax – impostos sobre vendas no varejo), dependendo da província ou território.

  • GST (Goods and Services Tax – imposto sobre bens e serviços) – Imposto federal que incide principalmente sobre bens e/ou serviços comprados e vendidos para uso ou consumo no Canadá. O GST é separado e recolhido a uma alíquota de 5% adicionalmente ao PST, que é um imposto sobre vendas provinciais. Saiba mais sobre o GST.
  • HST (Harmonized Sales Tax – imposto sobre vendas único) – Imposto combinado (federal e provincial) que incide somente para províncias participantes do Canadá. A alíquota de imposto pode diferir, dependendo da província. Saiba mais sobre o HST.
  • PST (Provincial Sales Tax – impostos sobre vendas provinciais) – Imposto provincial cobrado na Colúmbia Britânica, Manitoba, Quebec e Saskatchewan. O PST é recolhido separadamente, adicionalmente ao GST. O imposto sobre vendas provinciais de Manitoba é conhecido como RST (Retail Sales Tax – impostos sobre vendas no varejo). O imposto sobre vendas provinciais de Quebec é conhecido como QST (Quebec Sales Tax – impostos sobre vendas em Quebec).
A Semrush recolherá o GST/HST/PST/RST/QST para todos os clientes cujo endereço de cobrança seja no Canadá. Você pode conferir ou adicionar seu endereço na guia Informações de cobrança. Se necessário, você pode atualizar seu código postal, o que mudará automaticamente seu território/província nas informações de cobrança. 

Somente GST

  • Alberta (5% de GST)
  • Nunavut (5% de GST)
  • Territórios do Noroeste (5% de GST)
  • Yukon (5% de GST)

Somente HST

  • Ontário (13%)
  • Nova Brunswick (15%)
  • Terra Nova (15%)
  • Nova Escócia (15%)
  • Ilha do Príncipe Eduardo (15%)

GST e PST/RST/QST

  • Colúmbia Britânica (5% de GST + 7% de PST)
  • Manitoba (5% de GST + 7% de RST)
  • Quebec (5% de GST + 9,97% de QST)
  • Saskatchewan (5% de GST + 6% de PST)

Você pode ser isento do pagamento de impostos se fornecer:

Para adicionar seu número de GST/HST/QST, siga estes passos:

  1. Entre na conta da Semrush.
  2. Em Meu perfil, escolha Informações da assinatura e navegue até a aba Informações de cobrança.
    Exemplo de Informações da assinatura com a guia Informações de cobrança aberta.
  3. Em Informações de cobrança, escolha a opção de editar suas informações de cobrança e insira o número no campo Número da empresa.
    Exemplo da janela Informações de cobrança aberta, com um campo para o número da empresa destacado em vermelho.
  4. Informe o número e clique em Salvar.

Formato do número da empresa a ser adicionado na página Informações de cobrança:

GST/HST

9 dígitos (número da empresa) + 2 letras (código identificador do programa) + 4 dígitos (número de referência)

Exemplo de formato: 123456789RT0001.

QST

10 dígitos + TQ + 4 dígitos

Exemplo de formato: 1234567899TQ0001

PST/RST

É importante salientar que temos a obrigação de recolher os impostos para as seguintes províncias, mesmo se você tiver um número de empresa válido, exceto se for fornecido um certificado de isenção de PST/RST.

  • PST-BC (Colúmbia Britânica)

    PST + 8 dígitos
    Exemplo de formato: PST-1234-5678

  • PST-SK (Saskatchewan)

    7 dígitos
    Exemplo de formato: 1234567

  • RST (Manitoba)

    7 dígitos
    Exemplo de formato: 123456-1

Você pode adicionar seu número de GST/HST/QST quando quiser. Ao adicioná-lo antes do próximo pagamento automático, você estará isento de cobranças de GST/HST/QST nessa fatura e em todas as faturas futuras, desde que o número permaneça válido.
Você pode fornecer um certificado de isenção de PST/RST válido que abranja o período de serviço quando quiser. Envie-o à nossa equipe de atendimento ao cliente por este formulário. Ao fornecer um certificado de isenção de PST/RST, você estará isento de cobranças de PST/RST em todas as faturas futuras, desde que o número da empresa permaneça válido.
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